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    集团动态2018-03-26

    兆润集团内控(内审)研究显成果

    近日,苏州工业园区财政局、内部审计协会整理并发布了2009-2017年度园区内部审计优秀科研论文汇编。兆润集团内控条线有多篇内控(内审)科研论文在省市评比中获奖。园区党工委副书记、管委会主任周旭东为优秀论文汇编作序,周主任肯定了园区各单位内部审计人员成果转化意识明显增强,积极开展理论研究,总结、归纳、提炼好的经验和做法,集中展现了园区内部审计理论研究成果,具有较高的示范借鉴作用。

    兆润集团一直紧紧围绕园区发展大局,努力践行国企发展责任,在经济发展的同时,不忘风险警醒。集团经营管理班子高度重视内审工作,在组织保障和工作机制等方面保证了集团内控体系的建设,集团内控、财务等业务条线管理人员在不断提升理论水平的同时注重工作实践的总结,积极开展内控(内审)科研理论研究,不断探索新的工作方法。其中,宋和澄《关于国有企业中增值型内部审计绩效评价体系研究》、《浅析新常态下国有企业内部经济责任审计评价体系的构建》2篇论文获得江苏省二等奖、苏州市一等奖,宋艳《浅议企业内控自我评价》论文获得江苏省优秀论文提名奖,周雁玲《浅析乡镇内部审计质量控制》论文获得江苏省鼓励奖、苏州市三等奖,顾悦欣《内审理念融入信息化建设中的启示》论文获得省鼓励奖、市二等奖、《内审理念融入信息化建设中的启示》论文获得苏州市优秀论文提名奖。 

    未来,集团将积极开展内控(内审)理论研究,将工作实际与科研理论结合,探索、创新更好的内控(内审)管理模式,为集团的转型发展保驾护航。


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